| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 8522 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 NO PERÍODO DE 16/09/20 Á 15/10/20 CFE RECIBO Nº 46046 ORDEM COMPRA Nº 5099 REQUISIÇÃO Nº 70828 | 34,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 NO PERÍODO DE 16/09/20 Á 15/10/20 CFE RECIBO Nº 46046 ORDEM COMPRA Nº 5099 REQUISIÇÃO Nº 70828 | 34,02 | ||
| 14/12/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 NO PERÍODO DE 16/09/20 Á 15/10/20 CFE RECIBO Nº 46046 ORDEM COMPRA Nº 5099 REQUISIÇÃO Nº 70828 | 34,02 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8522/2020 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 34,02 | ||
| TOTAL | 34,02 | 34,02 | 34,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||