| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8732 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2020 | 6.001,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2020 | 6.001,38 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO. DEZEMBRO/2020. | 6.001,38 | ||
| 23/12/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -428,67 | ||
| 23/12/2020 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -428,67 | ||
| 28/12/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO. | 428,67 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8732/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.572,71 | ||
| 30/12/2020 | ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. | -428,67 | ||
| TOTAL | 5.572,71 | 5.572,71 | 5.572,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||