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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8880 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ILUMINACAO PUBLICA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 70938 O.C 5224/2020. 1.458,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 70938 O.C 5224/2020. 1.458,50
17/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/090438179; REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 70938 O.C 5224/2020. 1.458,50
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8880/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.458,50
TOTAL 1.458,50 1.458,50 1.458,50
SALDO A PAGAR 0,00