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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8991 Data de lançamento: 22/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN.
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO - RS PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DO COMAJA CONFORME OFÍCIO Nº 54/2020 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 5291 REQUISIÇÃO Nº 71003 NOTA FISCAL Nº 1/26110 EM ANEXO. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2020 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO - RS PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DO COMAJA CONFORME OFÍCIO Nº 54/2020 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 5291 REQUISIÇÃO Nº 71003 NOTA FISCAL Nº 1/26110 EM ANEXO. 60,00
22/12/2020 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO - RS PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DO COMAJA CONFORME OFÍCIO Nº 54/2020 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 5291 REQUISIÇÃO Nº 71003 NOTA FISCAL Nº 1/26110 EM ANEXO. 60,00
28/12/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8991/2020 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00