| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9009 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROJETO ACONCHEGO. MÊS DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 71010 O.C 5309/2020. | 491,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROJETO ACONCHEGO. MÊS DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 71010 O.C 5309/2020. | 491,25 | ||
| 22/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/090466347; REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROJETO ACONCHEGO. MÊS DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 71010 O.C 5309/2020. | 491,25 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 491,25 | ||
| TOTAL | 491,25 | 491,25 | 491,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||