Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9079 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DA AGRICULTURA CONFORME ATA 21/2020 PREGÃO ELETRONICO 01/2020. O.C 5366/2020. |
0,00 |
5.025,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2020 |
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DA AGRICULTURA CONFORME ATA 21/2020 PREGÃO ELETRONICO 01/2020. O.C 5366/2020. |
5.025,36 |
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29/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/116625; 001/116632; 001/116739; 001/116954; 001/11691; 001/117041; 001/117894; 001/117952; 001/117998; 001/118078; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DA AGRICULTURA CONFORME ATA 21/2020 PREGÃO ELETRONICO 01/2020. O.C 5366/2020. |
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5.025,36 |
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30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 9079/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.025,36 |
TOTAL |
5.025,36 |
5.025,36 |
5.025,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.