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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10004 Data de lançamento: 13/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: ÓLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VEÍCULO ONIX PLACA IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ. 77219, O.C. 6324/2021. 14,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VEÍCULO ONIX PLACA IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ. 77219, O.C. 6324/2021. 14,99
22/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1336; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VEÍCULO ONIX PLACA IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ. 77219, O.C. 6324/2021. 14,99
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10004/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 14,99
TOTAL 14,99 14,99 14,99
SALDO A PAGAR 0,00