Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha Dezembro/2021 |
20.501,25 |
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| 17/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
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20.501,25 |
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| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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40,00 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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61,41 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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68,60 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Uniformes, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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73,34 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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83,80 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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131,25 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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144,21 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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474,68 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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495,16 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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586,26 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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1.839,14 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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2.657,49 |
| 22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10348/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.845,91 |
| TOTAL |
20.501,25 |
20.501,25 |
20.501,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |