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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 15/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades PACS - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021 354,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2021 REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021 354,88
15/01/2021 Liquidado nesta data rescissão da servidora Maria Dirlei Damiani Roessler para pagamento. 354,88
21/01/2021 Pagamento de Empenho 105/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 928728 354,88
29/01/2021 Pagamento de Empenho 105/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92705 354,88
29/01/2021 Anulado pagamento, cheque devolvido, motivo 22. -354,88
04/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 354,88
04/02/2021 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, MOTIVO 22. -354,88
TOTAL 354,88 354,88 354,88
SALDO A PAGAR 0,00