| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades PACS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021 | 354,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021 | 354,88 | ||
| 15/01/2021 | Liquidado nesta data rescissão da servidora Maria Dirlei Damiani Roessler para pagamento. | 354,88 | ||
| 21/01/2021 | Pagamento de Empenho 105/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 928728 | 354,88 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 105/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92705 | 354,88 | ||
| 29/01/2021 | Anulado pagamento, cheque devolvido, motivo 22. | -354,88 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,88 | ||
| 04/02/2021 | DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, MOTIVO 22. | -354,88 | ||
| TOTAL | 354,88 | 354,88 | 354,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||