| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10667 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Férias referente a Janeiro/2022 geradas em Dezembro/2021 | 531,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Férias referente a Janeiro/2022 geradas em Dezembro/2021 | 531,27 | ||
| 28/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 531,27 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 10667/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,27 | ||
| TOTAL | 531,27 | 531,27 | 531,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||