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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10765 Data de lançamento: 31/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 6667/2021 0,00 296,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 6667/2021 296,60
31/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1436; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 6667/2021 296,60
05/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10765/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 296,60
TOTAL 296,60 296,60 296,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.