| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1216 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 49/2021 O.C 445 | 639,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 49/2021 O.C 445 | 639,45 | ||
| 19/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/76660; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 49/2021 O.C 445. | 639,45 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 639,45 | ||
| TOTAL | 639,45 | 639,45 | 639,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||