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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 23/02/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: TESTES COVID-19
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71722 O.C 682/2021 2.218,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71722 O.C 682/2021 2.218,50
25/02/2021 Conforme DANFE Nº 001/77319; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71722 O.C 682/2021 2.218,50
08/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 2.218,50
TOTAL 2.218,50 2.218,50 2.218,50
SALDO A PAGAR 0,00