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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: PARCELAMENTO QUARK CONTRATO 049/2019
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019
Natureza da despesa: PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO 16º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 0,00 15.525,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 PAGAMENTO 16º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 15.525,32
25/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. CONTRATO 49/2019 NOTA FISCAL N° 1/3632 DEMAIS DOCUMENTAS EM ANEXO. 15.525,32
26/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2021 QUARK ENGENHARIA - 2421 15.525,32
TOTAL 15.525,32 15.525,32 15.525,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.