| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021 | 110,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021 | 110,55 | ||
| 04/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON. | 110,55 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1399/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,55 | ||
| TOTAL | 110,55 | 110,55 | 110,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||