| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTO DA LICITAÇÃO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72274 O.C 1240/2021 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTO DA LICITAÇÃO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72274 O.C 1240/2021 | 268,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/32922; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTO DA LICITAÇÃO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72274 O.C 1240/2021 | 268,00 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 2090/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||