Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
PREVIO
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
4.704,36 |
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| 29/01/2021 |
Conforme Fatura Nº 6738; 6742; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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784,06 |
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| 29/01/2021 |
Conforme Fatura Nº 6734; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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410,64 |
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| 29/01/2021 |
DEVIDO A LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO |
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-410,64 |
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| 12/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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784,06 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Outros Nº 6999; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO(MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO
PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO
CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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647,18 |
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| 26/02/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Outros Nº 6995; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO GABINETE (MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO
PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO
CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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136,88 |
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| 10/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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647,18 |
| 10/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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136,88 |
| 31/03/2021 |
Conforme Fatura Nº 7289; 7286; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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784,06 |
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| 26/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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784,06 |
| 30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7566; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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136,88 |
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| 30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7569; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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647,18 |
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| 11/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,88 |
| 11/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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647,18 |
| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7854; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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136,88 |
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| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7857; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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647,18 |
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| 16/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,88 |
| 16/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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647,18 |
| 30/06/2021 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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647,18 |
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| 30/06/2021 |
Conforme Fatura Nº 8145;
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021 |
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136,88 |
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| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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647,18 |
| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,88 |
| TOTAL |
4.704,36 |
4.704,36 |
4.704,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |