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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 2.463,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PREVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 2.463,84
29/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 20217; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 410,64
12/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
26/02/2021 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 202113; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 410,64
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
31/03/2021 Conforme Fatura Nº 7282; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 410,64
26/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
30/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4664817; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 410,64
11/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202130; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 410,64
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
30/06/2021 Conforme Fatura Nº 4790871; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 410,64
14/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
TOTAL 2.463,84 2.463,84 2.463,84
SALDO A PAGAR 0,00