Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
PREVIO
REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 |
2.463,84 |
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| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20217; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 |
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410,64 |
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| 12/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,64 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 202113; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE.
PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO.
O.C 18/2021 |
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410,64 |
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| 10/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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410,64 |
| 31/03/2021 |
Conforme Fatura Nº 7282; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 |
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410,64 |
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| 26/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,64 |
| 30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4664817; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 |
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410,64 |
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| 11/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,64 |
| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202130; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 |
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410,64 |
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| 16/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,64 |
| 30/06/2021 |
Conforme Fatura Nº 4790871;
REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021 |
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410,64 |
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| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,64 |
| TOTAL |
2.463,84 |
2.463,84 |
2.463,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |