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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2535 Data de lançamento: 16/04/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE ÁGUA, PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1623/2021 5.358,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2021 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE ÁGUA, PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1623/2021 5.358,00
06/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/14954; REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE ÁGUA, PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1623/2021 BRUTO.......5358 ISS............160,74 IR.............80,37 LIQUIDO.....5116,89 5.358,00
18/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.358,00
18/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2021 - REF. pagamento de implantação e treinamento do aplicativo de agua. DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 5.358,00
18/05/2021 REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITAÇÃO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZAÇÃO. -5.358,00
TOTAL 5.358,00 5.358,00 5.358,00
SALDO A PAGAR 0,00