O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 44/2017. O.C 37/2021 2.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PREVIO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 44/2017. O.C 37/2021 2.430,00
08/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 22284; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 44/2017. O.C 37/2021 810,00
12/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 810,00 IR: 8,10 LIQUIDO: 801,90 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 810,00
09/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 123712; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 44/2017. O.C 37/2021 IR.................8,10 LIQUIDO.........801,90 810,00
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 810,00 IR: 8,10 LIQUIDO: 801,90 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 810,00
09/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 125183; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 44/2017. O.C 37/2021 IR.............8,10 LIQUIDO.....801,90 810,00
09/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 810,00
TOTAL 2.430,00 2.430,00 2.430,00
SALDO A PAGAR 0,00