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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 283 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA IYX-0103. 0,00 259,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA IYX-0103. 259,30
22/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/121085; REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA IYX-0103. 259,30
29/01/2021 Pagamento de Empenho 283/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,30
TOTAL 259,30 259,30 259,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.