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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 07/05/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS PARA AS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO 72995 O.C 1950 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS PARA AS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO 72995 O.C 1950 162,00
13/05/2021 Conforme DANFE Nº 001/0138; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS PARA AS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO 72995 O.C 1950 162,00
13/05/2021 Pagamento de Empenho 3119/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00