| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Encargos 13° Salário-Contratos | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS JANEIRO/2021 | 869,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS JANEIRO/2021 | 869,25 | ||
| 25/01/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO/2021. | 869,25 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 392/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 869,25 | ||
| TOTAL | 869,25 | 869,25 | 869,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||