| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REGIS BAUERMANN - MEI |
| Número do empenho: | 4003 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73488 O.C 2471/2021 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73488 O.C 2471/2021 | 50,00 | ||
| 17/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº É/0007; REFERENTE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73488 O.C 2471/2021 | 50,00 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 4003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||