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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4154 Data de lançamento: 16/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73687 O.C 2626/2021 269,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73687 O.C 2626/2021 269,98
30/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/44173; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73687 O.C 2626/2021 269,68
08/07/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73687 O.C 2626/2021 0,30
08/07/2021 Pagamento de Empenho 4154/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 269,98
TOTAL 269,98 269,98 269,98
SALDO A PAGAR 0,00