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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4184 Data de lançamento: 17/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73754 O.C 2651/2021 153,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73754 O.C 2651/2021 153,65
22/06/2021 Conforme DANFE Nº 002/1755; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73754 O.C 2651/2021 153,65
23/06/2021 Pagamento de Empenho 4184/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153,65
TOTAL 153,65 153,65 153,65
SALDO A PAGAR 0,00