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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4214 Data de lançamento: 18/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 0,00 84.754,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2021 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 84.754,04
18/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 94; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
14/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 12.107,72
22/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 102; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
13/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME PREGÃO Nº004/2021. RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 12.107,72
26/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 116; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
21/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 135; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
15/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
20/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 155; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 49/2021. RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 12.107,72
22/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 178; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
07/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
15/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/196; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 12.107,72
27/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
TOTAL 84.754,04 84.754,04 84.754,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.