Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2021 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
84.754,04 |
|
|
18/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 94; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
|
|
12.107,72 |
22/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 102; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME PREGÃO Nº004/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
|
|
12.107,72 |
26/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 116; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.107,72 |
21/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 135; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.107,72 |
20/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 155; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 49/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
|
|
12.107,72 |
22/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 178; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
07/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.107,72 |
15/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/196; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021 |
|
12.107,72 |
|
27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.107,72 |
TOTAL |
84.754,04 |
84.754,04 |
84.754,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.