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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4715 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2021 5.572,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2021 5.572,71
07/07/2021 LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES JULHO 2021. 5.572,71
08/07/2021 Pagamento de Empenho 4715/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.572,71
TOTAL 5.572,71 5.572,71 5.572,71
SALDO A PAGAR 0,00