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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4720 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JULHO/2021 554,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JULHO/2021 554,48
07/07/2021 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES JULHO DE 2021. 554,48
07/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2021 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 554,48
TOTAL 554,48 554,48 554,48
SALDO A PAGAR 0,00