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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 08/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NÃO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAÇÃO. REQUISIÇ~]AO 73684 O.C 2972/2021 313,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NÃO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAÇÃO. REQUISIÇ~]AO 73684 O.C 2972/2021 313,69
12/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 0/44800; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NÃO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAÇÃO. REQUISIÇ~]AO 73684 O.C 2972/2021 313,69
19/07/2021 Pagamento de Empenho 4764/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 313,69
TOTAL 313,69 313,69 313,69
SALDO A PAGAR 0,00