| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NÃO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAÇÃO. REQUISIÇ~]AO 73684 O.C 2972/2021 | 313,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NÃO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAÇÃO. REQUISIÇ~]AO 73684 O.C 2972/2021 | 313,69 | ||
| 12/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/44800; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NÃO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAÇÃO. REQUISIÇ~]AO 73684 O.C 2972/2021 | 313,69 | ||
| 19/07/2021 | Pagamento de Empenho 4764/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,69 | ||
| TOTAL | 313,69 | 313,69 | 313,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||