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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5213 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 131,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 131,32
27/07/2021 LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUHLO2021. 131,32
28/07/2021 Pagamento de Empenho 5213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 131,32
TOTAL 131,32 131,32 131,32
SALDO A PAGAR 0,00