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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 524 Data de lançamento: 27/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO REFRIGERADOR RVV 11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71265 O.C 225/2021 483,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2021 PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO REFRIGERADOR RVV 11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71265 O.C 225/2021 483,60
14/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 3427; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO REFRIGERADOR RVV 11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71265 O.C 225/2021 483,60
15/07/2021 Pagamento de Empenho 524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 483,60
TOTAL 483,60 483,60 483,60
SALDO A PAGAR 0,00