Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
REFERENTE SERVIÇO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
VALOR BRUTO R$ 3.000,00
ISS (3%) R$ 90,00
INSS (11%) R$ 330,00
IR= R$ 57,45
VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55. |
3.000,00 |
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| 29/07/2021 |
REFERENTE SERVIÇO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
VALOR BRUTO R$ 3.000,00
ISS (3%) R$ 90,00
INSS (11%) R$ 330,00
IR= R$ 57,45
VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55. |
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3.000,00 |
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| 29/07/2021 |
Cfe. INSS-LIVRE, retido na Nota de Empenho 5387/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA |
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330,00 |
| 29/07/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5387/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA |
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90,00 |
| 29/07/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5387/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA |
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57,45 |
| 29/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2021
NATANI ALMEIDA DA ROSA - 1440 |
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2.522,55 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |