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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5420 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA JAI3148, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74388 O.C 3319/2021 3.329,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA JAI3148, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74388 O.C 3319/2021 3.329,48
17/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APÓLICE, REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA JAI3148, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74388 O.C 3319/2021 3.329,48
21/09/2021 Pagamento de Empenho 5420/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.329,48
TOTAL 3.329,48 3.329,48 3.329,48
SALDO A PAGAR 0,00