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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5683 Data de lançamento: 06/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO/21 1.286,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2021 REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO/21 1.286,01
06/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2021 1.286,01
09/08/2021 Pagamento de Empenho 5683/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.286,01
TOTAL 1.286,01 1.286,01 1.286,01
SALDO A PAGAR 0,00