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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 580 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2020. 0,00 58,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2020. 58,50
04/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/8058; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2020. 58,50
05/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 58,50
TOTAL 58,50 58,50 58,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.