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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5932 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso: FMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CÂMERAS, MINI RACK), PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3813/2021 0,00 1.421,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CÂMERAS, MINI RACK), PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3813/2021 1.421,00
26/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/36145855; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CÂMERAS, MINI RACK), PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3813/2021 1.421,00
14/09/2021 Pagamento de Empenho 5932/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.421,00
TOTAL 1.421,00 1.421,00 1.421,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.