| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6150 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESF Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL AGOSTO/21 | 1.069,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL AGOSTO/21 | 1.069,09 | ||
| 20/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO/2021 | 1.069,09 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 6150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.069,09 | ||
| TOTAL | 1.069,09 | 1.069,09 | 1.069,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||