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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6362 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISIÇÃO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 246,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISIÇÃO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 246,00
30/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISIÇÃO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. Conforme DANFE Nº 1/105457; 1/105483; 1/105450; 1/58869; 1/21629; 1/238499; 1/2736; 2/26281; 246,00
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 246,00
TOTAL 246,00 246,00 246,00
SALDO A PAGAR 0,00