| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISIÇÃO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISIÇÃO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 246,00 | ||
| 30/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISIÇÃO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. Conforme DANFE Nº 1/105457; 1/105483; 1/105450; 1/58869; 1/21629; 1/238499; 1/2736; 2/26281; | 246,00 | ||
| 31/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 246,00 | ||
| TOTAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||