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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6560 Data de lançamento: 08/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLOR PARA USAR NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 75130, O.C 4095/2021. 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLOR PARA USAR NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 75130, O.C 4095/2021. 140,00
24/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/36635005; REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLOR PARA USAR NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 75130, O.C 4095/2021. 140,00
04/10/2021 Pagamento de Empenho 6560/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852602 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00