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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6721 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 024/2021, CONTRATO 076/2021. CONTRATO 76/2021, O.C 4270/2021. 0,00 3.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 PRÉVIO.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 024/2021, CONTRATO 076/2021. CONTRATO 76/2021, O.C 4270/2021. 3.700,00
16/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 10769; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 024/2021, CONTRATO 076/2021. CONTRATO 76/2021, O.C 4270/2021. 3.700,00
15/10/2021 Pagamento de Empenho 6721/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.700,00
TOTAL 3.700,00 3.700,00 3.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.