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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6867 Data de lançamento: 21/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4395/2021. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4395/2021. 320,00
30/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/21083; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4395/2021. 320,00
06/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.