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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELUSA BARBIERI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.REQ. 75421, O.C.4427/2021. 2.538,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.REQ. 75421, O.C.4427/2021. 2.538,96
23/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.REQ. 75421, O.C.4427/2021. 2.538,96
24/09/2021 Pagamento de Empenho 6904/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.538,96
TOTAL 2.538,96 2.538,96 2.538,96
SALDO A PAGAR 0,00