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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA USO E PADRONIZAÇÃO NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 436, O.C. 4465/2021. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA USO E PADRONIZAÇÃO NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 436, O.C. 4465/2021. 480,00
06/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA,K Conforme DANFE Nº 1/1431; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA USO E PADRONIZAÇÃO NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 436, O.C. 4465/2021. 480,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00