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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 695 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE PALHETAS DOS VIDROS DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71466 O.C 393/2021 201,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE PALHETAS DOS VIDROS DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71466 O.C 393/2021 201,70
04/03/2021 Conforme DANFE Nº 002/1464; REFERENTE COMPRA DE PALHETAS DOS VIDROS DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71466 O.C 393/2021 201,70
05/03/2021 Pagamento de Empenho 695/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,70
TOTAL 201,70 201,70 201,70
SALDO A PAGAR 0,00