| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21 | 5.506,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21 | 5.506,01 | ||
| 24/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 5.506,01 | ||
| 28/09/2021 | Pagamento de Empenho 7100/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.506,01 | ||
| TOTAL | 5.506,01 | 5.506,01 | 5.506,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||