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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7291 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADA NA CIDADE SANTA BÁRBARA DO SUL. CONFORME 3º ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 055/2018. O.C. 4345/2021. 34.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PRÉVIO. REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADA NA CIDADE SANTA BÁRBARA DO SUL. CONFORME 3º ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 055/2018. O.C. 4345/2021. 34.000,00
08/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/258; REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 3º ADITIVO. O.C 20/2021. BRUTO: R$ 8.585,00 INSS: ( 2.575,50X11%) LÍQUIDO: R$ 8301,69 8.585,00
08/10/2021 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA 283,31
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA SANTA BÁRBARA JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ. MAURICIO DE PAULA - 277 8.301,69
08/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/259; REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 3º ADITIVO. O.C 20/2021. BRUTO: R$ 8.320,00 INSS: ( 2.496,00X11%): R$ 274,56 LÍQUIDO: R$ 8.045,44. 8.320,00
08/11/2021 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA 274,56
10/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº55/2018. MAURICIO DE PAULA - 277 8.045,44
03/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/262; REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 3º ADITIVO. O.C 20/2021. BRUTO: R$ 8.320,00 INSS: ( 2.496,00X11%): R$ 274,56 LÍQUIDO: R$ 8.045,44. 8.320,00
03/12/2021 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA 274,56
07/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 55/2018. MAURICIO DE PAULA - 277 8.045,44
21/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/268; LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/262; REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO À ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 3º ADITIVO. O.C 20/2021. BRUTO: R$ 8.255,00 INSS: ( 2.476,50X11%): R$ 272,42 LÍQUIDO: R$ 7,982,58 8.255,00
21/12/2021 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA 272,42
21/12/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. -520,00
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 55/2018. MAURICIO DE PAULA - 277 7.982,58
TOTAL 33.480,00 33.480,00 33.480,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 08/10/2021 283,31 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 08/11/2021 274,56 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 03/12/2021 274,56 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 21/12/2021 272,42 Lançada
TOTAL   1.104,85