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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: R R GORSKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7381 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 027/2021, CONTRATO 087/2021. O.C 4635/2021. 0,00 5.479,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 027/2021, CONTRATO 087/2021. O.C 4635/2021. 5.479,19
04/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3088; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 027/2021, CONTRATO 087/2021. O.C 4635/2021. 5.479,19
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2021 R R GORSKI & CIA LTDA - 33146 5.479,19
TOTAL 5.479,19 5.479,19 5.479,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.