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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7455 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE TV DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75635, O.C. 4701/2021. 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE TV DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75635, O.C. 4701/2021. 49,00
08/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2311; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE TV DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75635, O.C. 4701/2021. 49,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7455/2021 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00