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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7579 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50 R17, PARA O VEÍCULOS FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA 015/2021, ATA 037/2021. O.C 4882/2021. 0,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50 R17, PARA O VEÍCULOS FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA 015/2021, ATA 037/2021. O.C 4882/2021. 2.100,00
18/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/104041; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50 R17, PARA O VEÍCULOS FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA 015/2021, ATA 037/2021. O.C 4882/2021. 1.050,00
18/11/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEIDO A NÃO SER MAIS NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS. -1.050,00
07/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7579/2021 MODELO PNEUS LTDA - 547 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.